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火狐体育在线登录最新版:【48812】华纺股份(600448):华纺股份:对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评价陈述
来源:火狐体育最新版 作者:火狐体育appios 时间:2024-05-20 11:18:05

  依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所作业的提示》、《公司会计师事务所选聘原则》等法令和法规的要求,华纺股份有限公司(以下 简称“公司”)对致同会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“致同所”)2023年度审计履职情况做评价,详细情况如下:

  组织名称:致同会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“致同所”) 建立日期:2011年12月22日

  公司审计委员会经事前审议,向公司第七届董事会第十次会议提交了《关于聘任公司2023年财政审计组织及内部操控审计组织的方案》,公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2023年财政审计组织及内部操控审计组织的方案》,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2023年财政审计组织及内部操控审计组织的方案》。

  致同所依照我国注册会计师执业原则和其他相关执业标准要求,对公司 2023年度财政报表及公司2023年12月31日的财政陈述内部操控的有用性进行了审计。在审计过程中,致同所制定并施行了合理的审计作业方案和作业规划,执行了有用的质量管理办法,并就会计师事务所的审计规模、人员、时刻组织和要害审计事项等与公司管理层和管理层进行了交流。经审计,致同所以为公司财政报表在所有严重方面依照企业会计原则的规则编制,公允反映了公司 2023 年 12月31日的财政情况、2023年的运营效果和现金流量情况,公司2023年12 月 31 日依照《企业内部操控根本标准》和相关规则在所有严重方面坚持了有用的财政陈述内部操控。一起,致同所出具了公司操控股权的人及其他关联方资金占用情况的专项阐明。

  公司以为致同所专业资质、事务才能、诚信情况、独立性、过往审计作业情况及其执业质量等可以很好的满意公司 2023 年度审计作业的要求。致同地点年报审计过程中坚持以公允、客观的情绪进行独立审计,表现出杰出的作业操行和事务素质,准时完成了公司 2023 年年报审计相关作业,审计行为标准有序,出具的审计陈述客观、完好、明晰、及时。